泉塘街道办事处2022年度部门决算公开

日期:2023-10-13   来源:  长沙县泉塘街道
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2022年度长沙县泉塘街道办事处部门决算

目 录



第一部分 长沙县泉塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 长沙县泉塘街道办事处概况



一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙县泉塘街道办事处内设机构13个包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、便民服务中心、社会事业综合服务中心(卫生健康服务中心、文旅服务中心、退役军人服务站)、城市人居环境建设服务中心、城市管理服务中心。本部门共有编制人数70,实有人数57人。

(二)决算单位构成

长沙县泉塘街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙县泉塘街道办事处。









第二部分 2022年度部门决算表





收入支出决算总表





公开01

部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,686.71

一、一般公共服务支出

32

9,925.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,188.52

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

58.25

五、事业收入

5


五、教育支出

36

220.92

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

55.88

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

223.87


9


九、卫生健康支出

40

65.07


10


十、节能环保支出

41

16.99


11


十一、城乡社区支出

42

6,973.68


12


十二、农林水支出

43

3,033.63


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

29.28


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

129.55


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

22.44


23


二十三、其他支出

54

120.25


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

20,875.23

本年支出合计

58

20,875.23

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

20,875.23

总计

62

20,875.23

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





收入决算表











公开02


部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20,875.23

20,875.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

9,925.42

9,925.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

9.68

9.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010202

一般行政管理事务

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010299

其他政协事务支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,537.47

6,537.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

352.49

352.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

6,013.98

6,013.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010305

专项业务及机关事务管理

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010306

政务公开审批

163.00

163.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

3.67

3.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011199

其他纪检监察事务支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

468.23

468.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

110.81

110.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013105

专项业务

357.42

357.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

292.16

292.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

97.37

97.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

194.79

194.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20134

统战事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013499

其他统战事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

2,308.93

2,308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

2,308.93

2,308.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

54.35

54.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013805

市场秩序执法

24.45

24.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

58.25

58.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040220

执法办案

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2049999

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

220.92

220.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070104

图书馆

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

223.87

223.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

58.14

58.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

58.14

58.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081002

老年福利

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

79.93

79.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

其他农村生活救助

58.74

58.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

65.07

65.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生服务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109999

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

大气

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

6,973.68

6,973.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

736.38

736.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

一般行政管理事务

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

630.38

630.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

639.14

639.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

639.14

639.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

423.28

423.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

423.28

423.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

5,068.27

5,068.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121301

城市公共设施

1,120.31

1,120.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121302

城市环境卫生

3,947.96

3,947.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

3,033.63

3,033.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

1,233.63

1,233.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130126

农村社会事业

118.56

118.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

1,115.07

1,115.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21503

建筑业

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150399

其他建筑业支出

29.28

29.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240106

安全监管

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240109

应急管理

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

120.25

120.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

120.25

120.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

120.25

120.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






支出决算表










公开03


部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20,875.23

4,718.53

16,156.70

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

9,925.42

2,195.14

7,730.27

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.33

6.25

4.08

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务

4.08

0.00

4.08

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

9.68

8.60

1.08

0.00

0.00

0.00


2010202

一般行政管理事务

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00


2010299

其他政协事务支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,537.47

523.48

6,013.98

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

352.49

352.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

6,013.98

0.00

6,013.98

0.00

0.00

0.00


2010305

专项业务及机关事务管理

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010306

政务公开审批

163.00

163.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

11.01

5.11

5.89

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

3.67

0.00

3.67

0.00

0.00

0.00


2010505

专项统计业务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2010508

统计抽样调查

3.38

1.15

2.23

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2011199

其他纪检监察事务支出

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

468.23

153.52

314.71

0.00

0.00

0.00


2013102

一般行政管理事务

110.81

0.00

110.81

0.00

0.00

0.00


2013105

专项业务

357.42

153.52

203.90

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

292.16

7.41

284.75

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

97.37

0.00

97.37

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

194.79

7.41

187.38

0.00

0.00

0.00


20134

统战事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2013499

其他统战事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

2,308.93

1,431.04

877.89

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

2,308.93

1,431.04

877.89

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

54.35

54.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2013805

市场秩序执法

24.45

24.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

58.25

58.25

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040220

执法办案

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2049999

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

220.92

0.92

220.00

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

20.92

0.92

20.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

20.92

0.92

20.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

26.85

29.03

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

55.88

26.85

29.03

0.00

0.00

0.00


2070104

图书馆

9.90

6.47

3.43

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

40.65

17.05

23.60

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

5.33

3.33

2.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

223.87

98.14

125.74

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

58.14

0.00

58.14

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

58.14

0.00

58.14

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

7.41

2.81

4.60

0.00

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

7.41

2.81

4.60

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00


2081002

老年福利

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2081105

残疾人就业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

79.93

79.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

其他农村生活救助

58.74

58.74

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

65.07

5.45

59.62

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

11.41

1.79

9.62

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生服务

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

9.79

1.79

8.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2109999

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

16.99

0.00

16.99

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

11.99

0.00

11.99

0.00

0.00

0.00


2110301

大气

11.99

0.00

11.99

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2110402

农村环境保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

6,973.68

228.15

6,745.53

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

736.38

121.55

614.83

0.00

0.00

0.00


2120102

一般行政管理事务

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

630.38

121.55

508.83

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

639.14

0.00

639.14

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

639.14

0.00

639.14

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

423.28

0.00

423.28

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

423.28

0.00

423.28

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

5,068.27

0.00

5,068.27

0.00

0.00

0.00


2121301

城市公共设施

1,120.31

0.00

1,120.31

0.00

0.00

0.00


2121302

城市环境卫生

3,947.96

0.00

3,947.96

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

3,033.63

1,953.63

1,080.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

1,233.63

153.63

1,080.00

0.00

0.00

0.00


2130126

农村社会事业

118.56

118.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

1,115.07

35.07

1,080.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

29.28

0.00

29.28

0.00

0.00

0.00


21503

建筑业

29.28

0.00

29.28

0.00

0.00

0.00


2150399

其他建筑业支出

29.28

0.00

29.28

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

129.55

129.55

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

22.44

22.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2240106

安全监管

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2240109

应急管理

7.04

7.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

120.25

0.00

120.25

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

120.25

0.00

120.25

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

120.25

0.00

120.25

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






财政拨款收入支出决算总表









公开04


部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元


收 入

支 出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

15,686.71

一、一般公共服务支出

33

9,925.42

9,925.42

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

5,188.52

二、外交支出

34



0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

58.25

58.25

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

220.92

220.92

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

55.88

55.88

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

223.87

223.87

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

65.07

65.07

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

16.99

16.99

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

6,973.68

1,905.41

5,068.27

0.00



12


十二、农林水支出

44

3,033.63

3,033.63

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

29.28

29.28

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00



16


十六、金融支出

48



0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

129.55

129.55

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

22.44

22.44

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

120.25


120.25

0.00



24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00


本年收入合计

27

20,875.23

本年支出合计

59

20,875.23

15,686.71

5,188.52

0.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29



61






政府性基金预算财政拨款

30



62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

20,875.23

总计

64

20,875.23

15,686.71

5,188.52

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

9


合计

15,686.71

4,718.53

10,968.18


201

一般公共服务支出

9,925.42

2,195.14

7,730.27


20101

人大事务

10.33

6.25

4.08


2010102

一般行政管理事务

4.08

0.00

4.08


2010108

代表工作

6.25

6.25

0.00


20102

政协事务

9.68

8.60

1.08


2010202

一般行政管理事务

1.08

0.00

1.08


2010299

其他政协事务支出

8.60

8.60

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,537.47

523.48

6,013.98


2010301

行政运行

352.49

352.49

0.00


2010302

一般行政管理事务

6,013.98

0.00

6,013.98


2010305

专项业务及机关事务管理

4.00

4.00

0.00


2010306

政务公开审批

163.00

163.00

0.00


2010308

信访事务

4.00

4.00

0.00


20105

统计信息事务

11.01

5.11

5.89


2010502

一般行政管理事务

3.67

0.00

3.67


2010505

专项统计业务

3.96

3.96

0.00


2010508

统计抽样调查

3.38

1.15

2.23


20111

纪检监察事务

5.38

5.38

0.00


2011199

其他纪检监察事务支出

5.38

5.38

0.00


20129

群众团体事务

17.88

0.00

17.88


2012902

一般行政管理事务

7.08

0.00

7.08


2012999

其他群众团体事务支出

10.80

0.00

10.80


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

468.23

153.52

314.71


2013102

一般行政管理事务

110.81

0.00

110.81


2013105

专项业务

357.42

153.52

203.90


20132

组织事务

292.16

7.41

284.75


2013202

一般行政管理事务

97.37

0.00

97.37


2013299

其他组织事务支出

194.79

7.41

187.38


20134

统战事务

10.00

0.00

10.00


2013499

其他统战事务支出

10.00

0.00

10.00


20136

其他共产党事务支出

2,308.93

1,431.04

877.89


2013699

其他共产党事务支出

2,308.93

1,431.04

877.89


20138

市场监督管理事务

54.35

54.35

0.00


2013805

市场秩序执法

24.45

24.45

0.00


2013816

食品安全监管

15.00

15.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

14.90

14.90

0.00


20199

其他一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00


2019999

其他一般公共服务支出

200.00

0.00

200.00


204

公共安全支出

58.25

58.25

0.00


20402

公安

10.00

10.00

0.00


2040220

执法办案

10.00

10.00

0.00


20499

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00


2049999

其他公共安全支出

48.25

48.25

0.00


205

教育支出

220.92

0.92

220.00


20501

教育管理事务

200.00

0.00

200.00


2050199

其他教育管理事务支出

200.00

0.00

200.00


20502

普通教育

20.92

0.92

20.00


2050299

其他普通教育支出

20.92

0.92

20.00


207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

26.85

29.03


20701

文化和旅游

55.88

26.85

29.03


2070104

图书馆

9.90

6.47

3.43


2070109

群众文化

40.65

17.05

23.60


2070199

其他文化和旅游支出

5.33

3.33

2.00


208

社会保障和就业支出

223.87

98.14

125.74


20802

民政管理事务

58.14

0.00

58.14


2080208

基层政权建设和社区治理

58.14

0.00

58.14


20808

抚恤

1.50

1.50

0.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00


20809

退役安置

7.41

2.81

4.60


2080999

其他退役安置支出

7.41

2.81

4.60


20810

社会福利

63.00

0.00

63.00


2081002

老年福利

63.00

0.00

63.00


20811

残疾人事业

13.90

13.90

0.00


2081105

残疾人就业

1.00

1.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

12.90

12.90

0.00


20825

其他生活救助

79.93

79.93

0.00


2082501

其他城市生活救助

21.19

21.19

0.00


2082502

其他农村生活救助

58.74

58.74

0.00


210

卫生健康支出

65.07

5.45

59.62


21003

基层医疗卫生机构

50.00

0.00

50.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

0.00

50.00


21004

公共卫生

11.41

1.79

9.62


2100409

重大公共卫生服务

1.62

0.00

1.62


2100499

其他公共卫生支出

9.79

1.79

8.00


21007

计划生育事务

0.69

0.69

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

0.69

0.69

0.00


21099

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00


2109999

其他卫生健康支出

2.98

2.98

0.00


211

节能环保支出

16.99

0.00

16.99


21103

污染防治

11.99

0.00

11.99


2110301

大气

11.99

0.00

11.99


21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00


2110402

农村环境保护

5.00

0.00

5.00


212

城乡社区支出

1,905.41

228.15

1,677.25


21201

城乡社区管理事务

736.38

121.55

614.83


2120102

一般行政管理事务

106.00

0.00

106.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

630.38

121.55

508.83


21203

城乡社区公共设施

639.14

0.00

639.14


2120399

其他城乡社区公共设施支出

639.14

0.00

639.14


21205

城乡社区环境卫生

423.28

0.00

423.28


2120501

城乡社区环境卫生

423.28

0.00

423.28


21299

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00


2129999

其他城乡社区支出

106.61

106.61

0.00


213

农林水支出

3,033.63

1,953.63

1,080.00


21301

农业农村

1,233.63

153.63

1,080.00


2130126

农村社会事业

118.56

118.56

0.00


2130199

其他农业农村支出

1,115.07

35.07

1,080.00


21307

农村综合改革

1,800.00

1,800.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,800.00

1,800.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

29.28

0.00

29.28


21503

建筑业

29.28

0.00

29.28


2150399

其他建筑业支出

29.28

0.00

29.28


221

住房保障支出

129.55

129.55

0.00


22102

住房改革支出

129.55

129.55

0.00


2210201

住房公积金

129.55

129.55

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

22.44

22.44

0.00


22401

应急管理事务

22.44

22.44

0.00


2240106

安全监管

10.40

10.40

0.00


2240109

应急管理

7.04

7.04

0.00


2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06


部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,750.16

302

商品和服务支出

2,743.63

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

246.14

30201

办公费

1,077.06

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

112.20

30202

印刷费

38.74

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

869.67

30203

咨询费

37.13

310

资本性支出

21.71


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

113.63

30205

水费

3.15

31002

办公设备购置

17.27


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.57

30206

电费

29.82

31003

专用设备购置

0.32


30109

职业年金缴费

63.35

30207

邮电费

11.45

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

38.88

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

10.75

30209

物业管理费

40.76

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

10.44

30211

差旅费

20.09

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

129.55

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.68

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

83.98

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

203.03

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

6.75

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

97.01

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

4.12


30306

救济费

11.90

30226

劳务费

42.46

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

44.74

30227

委托业务费

1.50

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

59.47

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.86

30229

福利费

600.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

130.54





30399

其他对个人和家庭的补助

48.52

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

642.03





人员经费合计

1,953.19

公用经费合计

2,765.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07


部门:长沙县泉塘街道办事处


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

5188.52

5188.52

0

5188.52

0


212

城乡社区支出

0.00

5068.27

5068.27

0.00

5068.27

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

5068.27

5068.27

0.00

5068.27

0.00


2121301

城市公共设施

0.00

1120.31

1120.31

0.00

1120.31

0.00


2121302

城市环境卫生

0.00

3947.96

3947.96

0.00

3947.96

0.00


229

其他支出

0.00

120.25

120.25

0.00

120.25

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

120.25

120.25

0.00

120.25

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

120.25

120.25

0.00

120.25

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。









国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08


部门:长沙县泉塘街道办事处


金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。






财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09

部门:长沙县泉塘街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算,也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。



第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20,875.23万元。与上一年度相比,收、支总计各增加8,484.2万元,增长68.47%。主要原因是本年度有新增事项,追加了预算资金,资产处置税费产生收支5882.32万元,同时往年度原有事项预算资金有所增加,比如:人员工资福利、公用经费、人居环境建设项目、党的建设相关项目、社区运转经费等均较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,875.23万元,其中:财政拨款收入20,875.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,875.23万元,其中:基本支出4,718.53万元,占22.6%;项目支出16,156.7万元,占77.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,875.23万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加8,484.2万元,增长68.47%。主要原因是本年度有新增事项,追加了预算资金,资产处置税费产生收支5882.32万元,同时往年度原有事项预算资金有所增加,比如:人员工资福利、公用经费、人居环境建设项目、党的建设相关项目、社区运转经费等均较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出15,686.71万元,占本年支出合计的75.15%。与上一年度相比,财政拨款支出增加3,987.05万元,增长34.08%。主要是因为本年度产生资产处置税费支出5882.32万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15,686.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9,925.42万元,占63.26%;公共安全支出58.25万元,占0.37%;教育支出220.92万元,占1.41%;文化旅游体育与传媒支出55.88万元,占0.36%;社会保障和就业支出223.87万元,占1.43%;卫生健康支出65.07万元,占0.41%;节能环保支出16.99万元,占0.11%;城乡社区支出1,905.41万元,占12.15%;农林水支出3,033.63万元,占19.34%;资源勘探工业信息等支出29.28万元,占0.19%;住房保障支出129.55万元,占0.83%;灾害防治及应急管理支出22.44万元,占0.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,835.98万元,支出决算数为15,686.71万元,完成年初预算的324.37%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为352.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为100万元,支出决算为6,013.98万元,完成年初预算的6,013.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为122.73万元,支出决算为163万元,完成年初预算的132.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

12、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

13、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为110.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为202.4万元,支出决算为357.42万元,完成年初预算的176.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

18、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为97.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

19、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为194.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

20、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

21、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为935.93万元,支出决算为2,308.93万元,完成年初预算的246.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

22、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

23、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

24、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

25、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

26、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

27、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为113.31万元,支出决算为48.25万元,完成年初预算的42.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是因人员退休调减人员预算;二是本单位部门预算调整,调减项目预算

28、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

29、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

30、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

31、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

32、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

33、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为58.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

34、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

35、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

36、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

37、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

38、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

39、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

40、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为58.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

41、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

42、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

43、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

44、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

45、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

46、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

47、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

48、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为106万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

49、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为622.92万元,支出决算为630.38万元,完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

50、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为100万元,支出决算为639.14万元,完成年初预算的639.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

51、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为423.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

52、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为111.89万元,支出决算为106.61万元,完成年初预算的95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休调减本人员预算

53、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为122.77万元,支出决算为118.56万元,完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休调减人员预算

54、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,115.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是本级追加预算,二是上级拨付部分预算资金未列入本单位部门预算

55、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为1,800万元,支出决算为1,800万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

56、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

57、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为143.23万元,支出决算为129.55万元,完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休,本单位部门预算调减

58、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

59、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

60、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,718.53万元,其中:

人员经费1,953.19万元,占基本支出的41.39%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,765.34万元,占基本支出的58.61%。办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.4万元,下降100%,下降的主要原因是今年未产生公务接待费用

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少6.2万元,下降100%,下降的主要原因是我单位2辆公务车均处于待报废状态,无费用产生

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5188.52万元;年初结转和结余0万元;支出5188.52万元,其中基本支出0万元,项目支出5188.52万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,120.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为3,947.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为120.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入本单位部门预算,为上级部门拨付预算资金

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县泉塘街道办事处2022年度机关运行经费支出2,765.34万元,比年初预算数增加2,486.4万元,增长891.39%。主要原因是:我单位部门年初预算的机关运行经费仅以在职在编人员及政府雇员人数为基础进行预算,单位实际运行过程中的开支涉及本单位的劳务派遣人员、劳务外包人员以及社区跟班学习人员约100人,包含本单位各内设机构业务开展产生的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,同时还负担同栋办公楼内其他2家单位的水电费、食堂伙食费、维修维护费、物业管理费等。


十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出7.9万元,用于开展入党积极分子培训0.11万元,人数96人,培训内容为党的理论;用于社区干部参加长沙县城市社区基层治理骨干专题研修班6.13万元,人数15人,培训内容为城市社区基层治理;用于开展禁毒教育培训0.22万元,人数65人,培训内容为禁毒警示教育;用于动物防疫专干参加上级动物防疫防控培训0.24万元,人数1人,培训内容为动物防疫防控;用于退休干部参加老年大学学习费用0.04万元,人数2人,培训内容为老年大学相关课程;用于事业单位人员参加事业单位人员年度培训1.16万元,人数35人,培训内容为事业单位人员专题培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县泉塘街道办事处2022年度政府采购支出总额8,330.89万元,其中:政府采购货物支出23.55万元、政府采购工程支出2,976.39万元、政府采购服务支出5,330.94万元。授予中小企业合同金额8,330.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8,330.89万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,长沙县泉塘街道办事处共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

我单位2022年度部门整体支出的绩效目标基本完成,有效实现产出和取得效益,在预算执行与分配、资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施等方面总体执行情况良好,在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均达到绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效综合评分95分,部门整体支出绩效情况见附件。

(二)存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理水平有待精进。2022年年初预算数为4835.98万元,调整预算数为16039.25万元,决算数为20875.23万元,预算调整率为331.66%。主要原因是:年中追加预算及上级拨付预算资金金额较大,本部门年初预算编制难以实现精准编制;二是政府采购执行率偏差较大。2022年政府采购预算总额818.40万元,实际支出8330.89万元,实际控制率1017.95%。主要原因是:年中追加预算及上级拨付预算资金金额较大,整体支出额变化较大,政府采购金额相应增加,导致执行情况存在偏差。





第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











第五部分 附件








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