2022年度青山铺镇人民政府部门决算

日期:2023-04-20   来源:  长沙县青山铺镇
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2022年度青山铺镇人民政府部门决算

目录

第一部分 青山铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青山铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党政综合办公室:主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责宣传思想、意识形态、文明创建、网络安全工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

(二)基层党建办公室:主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、绩效考核、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

(三)经济发展办公室(共同富裕办公室):主要负责经济发展规划的制定和落实;负责牵头共同富裕相关工作;负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作;负责优化区域发展环境,统筹协调与经济发展相关的其他工作。

(四)社会事业综合服务中心(卫生健康服务中心、退役军人服务站):主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、残疾人事务、医疗保障、教育、科技、卫生健康等事务性工作。

(五)自然资源和生态环境办公室:主要负责自然资源、林业、规划、生态环境保护、环境整治等工作。

(六)社会治安和应急管理办公室(网格化管理办公室):主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、市场监管、信访、网格化等工作,维护辖区社会稳定;统筹协调综合执法工作。

(七)财政所主要负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行;非税收入、国有资产和债权债务管理\;财政性资金的监督管理;镇和村(社区)级财务核算、管理;财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督;镇和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导\;收入征收的组织协调等工作。

(八)便民服务中心:主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项,提供相关帮(代)办服务;加强镇便民服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用;负责政务公开的事务性工作。

(九)农业农村办公室(乡村振兴办公室):主要负责农业农村、乡村振兴、水利等工作;负责基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测等工作;负责农村住房建设管理、监督等工作。

(十)村镇建设服务中心:负责重点工程、拆迁安置、集镇改造、拆违控违等事务性工作。

(十一)文旅服务中心:主要负责文化、旅游、广播影视、群众体育等事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

青山铺镇人民政府内设科室11个包括:1.党政综合办公室:主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责宣传思想、意识形态、文明创建、网络安全工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。 2.基层党建办公室:主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、绩效考核、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作。 3.经济发展办公室(共同富裕办公室):主要负责经济发展规划的制定和落实;负责牵头共同富裕相关工作;负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作;负责优化区域发展环境,统筹协调与经济发展相关的其他工作。 4.社会事业综合服务中心(卫生健康服务中心、退役军人服务站):主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、残疾人事务、医疗保障、教育、科技、卫生健康等事务性工作。 5.自然资源和生态环境办公室:主要负责自然资源、林业、规划、生态环境保护、环境整治等工作。 6.社会治安和应急管理办公室(网格化管理办公室):主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、市场监管、信访、网格化等工作,维护辖区社会稳定;统筹协调综合执法工作。 7.财政所主要负责编制镇年度财政预决算草案并组织执行;非税收入、国有资产和债权债务管理;财政性资金的监督管理;镇和村(社区)级财务核算、管理;财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督;镇和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导;收入征收的组织协调等工作。 8.便民服务中心:主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项,提供相关帮(代)办服务;加强镇便民服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用;负责政务公开的事务性工作。 9.农业农村办公室(乡村振兴办公室):主要负责农业农村、乡村振兴、水利等工作;负责基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测等工作;负责农村住房建设管理、监督等工作。 10.村镇建设服务中心:负责重点工程、拆迁安置、集镇改造、拆违控违等事务性工作。 11.文旅服务中心:主要负责文化、旅游、广播影视、群众体育等事务性工作。本部门共有编制人数50人,实有人数50人。

(二)决算单位构成

青山铺镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:青山铺镇人民政府。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,774.51

一、一般公共服务支出

32

3,257.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,545.79

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

5.00

五、事业收入

5


五、教育支出

36

3.60

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

83.08

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

260.95


9


九、卫生健康支出

40

13.95


10


十、节能环保支出

41

359.92


11


十一、城乡社区支出

42

1,746.40


12


十二、农林水支出

43

2,428.15


13


十三、交通运输支出

44

501.84


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

115.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

283.94


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

53.89


23


二十三、其他支出

54

206.78


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9,320.30

本年支出合计

58

9,320.30

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

9,320.30

总计

62

9,320.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,320.30

9,320.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,257.80

3,257.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

9.09

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.08

695.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

624.77

624.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

28.91

28.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

46.87

46.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

181.54

181.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

125.26

125.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

56.28

56.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

84.84

84.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

17.33

17.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

67.51

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2,164.50

2,164.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2,159.50

2,159.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013810

质量基础

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

83.08

83.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77.58

77.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

51.39

51.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

260.95

260.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

79.06

79.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

46.86

46.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

30.86

30.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

83.74

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

83.74

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

359.92

359.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

359.92

359.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

359.92

359.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,746.40

1,746.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

81.58

81.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

81.58

81.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,339.01

1,339.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,297.01

1,297.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

280.81

280.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

280.81

280.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,428.15

2,428.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,187.50

1,187.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

217.62

217.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

961.88

961.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

159.18

159.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

65.78

65.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

70.61

70.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

555.75

555.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

153.45

153.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

138.14

138.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

254.16

254.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

26.22

26.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

419.50

419.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

419.50

419.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

501.84

501.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

501.84

501.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

500.97

500.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21503

建筑业

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150399

其他建筑业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

283.94

283.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

283.94

283.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.83

116.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

167.11

167.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.89

53.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

53.89

53.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

206.78

206.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

206.78

206.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

196.78

196.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,320.30

3,663.58

5,656.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,257.80

2,292.82

964.98

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

13.31

4.23

9.09

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.08

474.17

220.91

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

624.77

434.77

190.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

28.91

0.00

28.91

0.00

0.00

0.00

2010306

政务公开审批

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

2.96

0.96

2.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.92

0.60

1.32

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

1.32

0.00

1.32

0.00

0.00

0.00

2010508

统计抽样调查

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

46.87

38.25

8.62

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

46.87

38.25

8.62

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

181.54

0.00

181.54

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

125.26

0.00

125.26

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

56.28

0.00

56.28

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

84.84

6.11

78.73

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

17.33

0.00

17.33

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

67.51

6.11

61.40

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2,164.50

1,725.39

439.11

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2,159.50

1,725.39

434.11

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.76

4.76

3.00

0.00

0.00

0.00

2013810

质量基础

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

83.08

53.77

29.31

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77.58

53.27

24.31

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

4.95

2.64

2.31

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

10.84

8.84

2.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

51.39

31.39

20.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

260.95

152.36

108.58

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

6.68

2.81

3.86

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

6.68

2.81

3.86

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

79.06

1.34

77.72

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

46.86

0.00

46.86

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

30.86

0.00

30.86

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

83.74

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

83.74

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.95

13.79

0.16

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.96

2.80

0.16

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

359.92

91.42

268.50

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

359.92

91.42

268.50

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

359.92

91.42

268.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,746.40

266.87

1,479.54

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

81.58

25.59

55.99

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

81.58

25.59

55.99

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,339.01

0.00

1,339.01

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,297.01

0.00

1,297.01

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

280.81

241.27

39.54

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

280.81

241.27

39.54

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,428.15

468.52

1,959.62

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,187.50

35.09

1,152.41

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

217.62

35.09

182.53

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

961.88

0.00

961.88

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

159.18

147.18

12.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

7.79

1.95

5.84

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

65.78

65.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

70.61

64.45

6.16

0.00

0.00

0.00

21303

水利

555.75

20.54

535.21

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

153.45

0.00

153.45

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

138.14

20.54

117.60

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

254.16

0.00

254.16

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

26.22

0.00

26.22

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

26.22

0.00

26.22

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

419.50

265.72

153.78

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

419.50

265.72

153.78

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

501.84

0.87

500.97

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

501.84

0.87

500.97

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

500.97

0.00

500.97

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

115.00

15.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21503

建筑业

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150399

其他建筑业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

283.94

283.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

283.94

283.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

116.83

116.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

167.11

167.11

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.89

14.82

39.07

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

53.89

14.82

39.07

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

40.57

1.50

39.07

0.00

0.00

0.00

2240109

应急管理

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

206.78

0.80

205.98

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

206.78

0.80

205.98

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

196.78

0.80

195.98

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,774.51

一、一般公共服务支出

33

3,257.80

3,257.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,545.79

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

5.00

5.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.60

3.60

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

83.08

83.08

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

260.95

260.95

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

13.95

13.95

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

359.92

359.92

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,746.40

407.40

1,339.01

0.00


12


十二、农林水支出

44

2,428.15

2,428.15

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

501.84

501.84

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

115.00

115.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

283.94

283.94

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

53.89

53.89

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

206.78


206.78

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

9,320.30

本年支出合计

59

9,320.30

7,774.51

1,545.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,320.30

总计

64

9,320.30

7,774.51

1,545.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

7,774.51

3,662.78

4,111.73

201

一般公共服务支出

3,257.80

2,292.82

964.98

20101

人大事务

13.31

4.23

9.09

2010102

一般行政管理事务

9.09

0.00

9.09

2010108

代表工作

4.23

4.23

0.00

20102

政协事务

1.02

1.02

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.02

1.02

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

695.08

474.17

220.91

2010301

行政运行

624.77

434.77

190.00

2010302

一般行政管理事务

28.91

0.00

28.91

2010306

政务公开审批

38.44

38.44

0.00

2010308

信访事务

2.96

0.96

2.00

20104

发展与改革事务

38.30

38.30

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

38.30

38.30

0.00

20105

统计信息事务

1.92

0.60

1.32

2010505

专项统计业务

1.32

0.00

1.32

2010508

统计抽样调查

0.60

0.60

0.00

20106

财政事务

0.77

0.00

0.77

2010602

一般行政管理事务

0.77

0.00

0.77

20111

纪检监察事务

46.87

38.25

8.62

2011199

其他纪检监察事务支出

46.87

38.25

8.62

20123

民族事务

0.30

0.00

0.30

2012399

其他民族事务支出

0.30

0.00

0.30

20126

档案事务

20.00

0.00

20.00

2012699

其他档案事务支出

20.00

0.00

20.00

20129

群众团体事务

1.60

0.00

1.60

2012902

一般行政管理事务

1.60

0.00

1.60

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

181.54

0.00

181.54

2013102

一般行政管理事务

125.26

0.00

125.26

2013105

专项业务

56.28

0.00

56.28

20132

组织事务

84.84

6.11

78.73

2013202

一般行政管理事务

17.33

0.00

17.33

2013299

其他组织事务支出

67.51

6.11

61.40

20136

其他共产党事务支出

2,164.50

1,725.39

439.11

2013602

一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

2,159.50

1,725.39

434.11

20138

市场监督管理事务

7.76

4.76

3.00

2013810

质量基础

4.26

4.26

0.00

2013816

食品安全监管

3.00

0.00

3.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.50

0.50

0.00

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

2040220

执法办案

5.00

5.00

0.00

205

教育支出

3.60

3.60

0.00

20502

普通教育

3.60

3.60

0.00

2050299

其他普通教育支出

3.60

3.60

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

83.08

53.77

29.31

20701

文化和旅游

77.58

53.27

24.31

2070104

图书馆

4.95

2.64

2.31

2070109

群众文化

10.84

8.84

2.00

2070113

旅游宣传

10.00

10.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

51.39

31.39

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.40

0.40

0.00

20702

文物

0.50

0.50

0.00

2070204

文物保护

0.50

0.50

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

260.95

152.36

108.58

20802

民政管理事务

27.00

0.00

27.00

2080208

基层政权建设和社区治理

27.00

0.00

27.00

20808

抚恤

1.50

1.50

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

1.50

1.50

0.00

20809

退役安置

6.68

2.81

3.86

2080999

其他退役安置支出

6.68

2.81

3.86

20810

社会福利

79.06

1.34

77.72

2081002

老年福利

46.86

0.00

46.86

2081004

殡葬

1.34

1.34

0.00

2081005

社会福利事业单位

30.86

0.00

30.86

20811

残疾人事业

9.05

9.05

0.00

2081105

残疾人就业

0.80

0.80

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

8.25

8.25

0.00

20820

临时救助

10.80

10.80

0.00

2082001

临时救助支出

10.80

10.80

0.00

20825

其他生活救助

83.74

83.74

0.00

2082502

其他农村生活救助

83.74

83.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

43.12

43.12

0.00

210

卫生健康支出

13.95

13.79

0.16

21004

公共卫生

2.96

2.80

0.16

2100409

重大公共卫生服务

0.16

0.00

0.16

2100499

其他公共卫生支出

2.80

2.80

0.00

21007

计划生育事务

0.26

0.26

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.26

0.26

0.00

21013

医疗救助

2.62

2.62

0.00

2101301

城乡医疗救助

2.62

2.62

0.00

21099

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

2109999

其他卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

211

节能环保支出

359.92

91.42

268.50

21104

自然生态保护

359.92

91.42

268.50

2110402

农村环境保护

359.92

91.42

268.50

212

城乡社区支出

407.40

266.87

140.53

21201

城乡社区管理事务

45.00

0.00

45.00

2120102

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.00

0.00

25.00

21203

城乡社区公共设施

81.58

25.59

55.99

2120399

其他城乡社区公共设施支出

81.58

25.59

55.99

21299

其他城乡社区支出

280.81

241.27

39.54

2129999

其他城乡社区支出

280.81

241.27

39.54

213

农林水支出

2,428.15

468.52

1,959.62

21301

农业农村

1,187.50

35.09

1,152.41

2130126

农村社会事业

217.62

35.09

182.53

2130142

农村道路建设

8.00

0.00

8.00

2130199

其他农业农村支出

961.88

0.00

961.88

21302

林业和草原

159.18

147.18

12.00

2130207

森林资源管理

7.79

1.95

5.84

2130211

动植物保护

65.78

65.78

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

15.00

15.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

70.61

64.45

6.16

21303

水利

555.75

20.54

535.21

2130305

水利工程建设

153.45

0.00

153.45

2130306

水利工程运行与维护

138.14

20.54

117.60

2130316

农村水利

254.16

0.00

254.16

2130334

水利建设征地及移民支出

10.00

0.00

10.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

26.22

0.00

26.22

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

26.22

0.00

26.22

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

70.00

0.00

70.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

21399

其他农林水支出

419.50

265.72

153.78

2139999

其他农林水支出

419.50

265.72

153.78

214

交通运输支出

501.84

0.87

500.97

21401

公路水路运输

501.84

0.87

500.97

2140104

公路建设

500.97

0.00

500.97

2140106

公路养护

0.87

0.87

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

115.00

15.00

100.00

21503

建筑业

15.00

15.00

0.00

2150399

其他建筑业支出

15.00

15.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

2150805

中小企业发展专项

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

283.94

283.94

0.00

22102

住房改革支出

283.94

283.94

0.00

2210201

住房公积金

116.83

116.83

0.00

2210203

购房补贴

167.11

167.11

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

53.89

14.82

39.07

22401

应急管理事务

53.89

14.82

39.07

2240106

安全监管

40.57

1.50

39.07

2240109

应急管理

8.32

8.32

0.00

2240199

其他应急管理支出

5.00

5.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,260.74

302

商品和服务支出

2,253.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

423.30

30201

办公费

257.94

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

283.56

30202

印刷费

119.45

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

152.97

30203

咨询费

131.10

310

资本性支出

2.62

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

82.16

30205

水费

3.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.31

30206

电费

17.00

31003

专用设备购置

2.62

30109

职业年金缴费

40.66

30207

邮电费

1.24

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

32.25

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

11.12

30209

物业管理费

255.73

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

17.51

30211

差旅费

3.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

116.83

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

91.83

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

41.06

30214

租赁费

13.49

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

146.17

30215

会议费

13.30

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

112.47

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

18.13

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

12.82

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

96.94

30226

劳务费

620.75

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

3.74

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.08

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.54

30229

福利费

27.93

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.12

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

35.09




30399

其他对个人和家庭的补助

14.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

537.76




人员经费合计

1,406.90

公用经费合计

2,255.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:长沙县青山铺镇人民政府


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

1545.79

1545.79

0.80

1544.99

0

212

城乡社区支出

0.00

1339.01

1339.01

0.00

1339.01

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1339.01

1339.01

0.00

1339.01

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

1297.01

1297.01

0.00

1297.01

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00

229

其他支出

0.00

206.78

206.78

0.80

205.98

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

206.78

206.78

0.80

205.98

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

196.78

196.78

0.80

195.98

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:长沙县青山铺镇人民政府


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:长沙县青山铺镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.12

0.00

0.12

0.00

0.12

0.00

0.12

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,320.3万元。与上一年度相比,收、支总计各增加4,603.63万元,增长97.6%。主要原因是主要是项目支出增加,农林水项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,320.3万元,其中:财政拨款收入9,320.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,320.3万元,其中:基本支出3,663.58万元,占39.31%;项目支出5,656.71万元,占60.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,320.3万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,603.63万元,增长97.6%。主要原因是农林水项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,774.51万元,占本年支出合计的83.41%。与上一年度相比,财政拨款支出增加3,095.61万元,增长66.16%。主要是因为农林水项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,774.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,257.8万元,占41.91%;公共安全支出5万元,占0.06%;教育支出3.6万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒支出83.08万元,占1.07%;社会保障和就业支出260.95万元,占3.36%;卫生健康支出13.95万元,占0.18%;节能环保支出359.92万元,占4.63%;城乡社区支出407.4万元,占5.24%;农林水支出2,428.15万元,占31.23%;交通运输支出501.84万元,占6.45%;资源勘探工业信息等支出115万元,占1.48%;住房保障支出283.94万元,占3.65%;灾害防治及应急管理支出53.89万元,占0.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,453.15万元,支出决算数为7,774.51万元,完成年初预算的316.92%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为380万元,支出决算为624.77万元,完成年初预算的164.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常运转经费支出增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为284万元,支出决算为28.91万元,完成年初预算的10.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少一般行政管理事务支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为36.44万元,支出决算为38.44万元,完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事务有所增加。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

8、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为38.3万元,支出决算为38.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

13、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

14、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

16、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为125.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

17、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为56.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

18、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

19、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为67.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

20、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

21、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为756.33万元,支出决算为2,159.5万元,完成年初预算的285.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:日常运转项目支出增加。

22、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

23、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

24、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

25、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

26、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

27、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

28、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

29、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

30、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

31、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

32、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

33、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

34、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

35、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

36、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

37、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为46.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

38、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

39、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

40、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

41、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

42、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

43、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为83.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

44、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为39.7万元,支出决算为43.12万元,完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保障就业支出增加。

45、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

46、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

47、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

48、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

49、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

50、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为359.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

51、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

52、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

53、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为500万元,支出决算为81.58万元,完成年初预算的16.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:公共基础设施预算减少。

54、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为46.44万元,支出决算为280.81万元,完成年初预算的604.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区支出增加。

55、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为35.09万元,支出决算为217.62万元,完成年初预算的620.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水事务支出增加。

56、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

57、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为961.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

58、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

59、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为65.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

60、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

61、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为70.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

62、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为153.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

63、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为138.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

64、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为254.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

65、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

66、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

67、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

68、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

69、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为154.5万元,支出决算为419.5万元,完成年初预算的271.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水事务支出增加。

70、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为500.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

71、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

72、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

73、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

74、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为119.36万元,支出决算为116.83万元,完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金事务支出增加。

75、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为167.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

76、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

77、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

78、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,662.78万元,其中:

人员经费1,406.9万元,占基本支出的38.41%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,255.88万元,占基本支出的61.59%。专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.4万元,下降76.92%,下降的主要原因是公务用车事务支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元,其中:公务用车购置费0万元,无公务用车购置费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.12万元,主要是2辆公车维修费用支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1545.79万元;年初结转和结余0万元;支出1545.79万元,其中基本支出0.8万元,项目支出1544.99万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,297.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国有土地收入事务支出增加。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为196.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入本单位部门预算,为上级部门单位拨付的财政预算资金。

九、关于机关运行经费支出说明

青山铺镇人民政府2022年度机关运行经费支出2,256.68万元,比年初预算数增加2,016.36万元,增长839.02%。主要原因是:机关运转经费增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出22.38万元,用于召开人大会议、党委会议等,人数100人,会议内容为人大事宜、党委重大事项等。2022年本部门培训费支出0.76万元,用于开展各条线业务学习,人数100人,培训内容为安全生产、财务、农技等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

青山铺镇人民政府2022年度政府采购支出总额523万元,其中:政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出131万元、政府采购服务支出317万元。授予中小企业合同金额120万元,占政府采购支出总额的22.94%,其中:授予小微企业合同金额120万元,占政府采购支出总额的22.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.5%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,青山铺镇人民政府共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是其中2台是公务用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、2022年,我镇招引企业积极培植税源,完成税收总额3853万元,同比增长145%,完成一般公共预算收入1692万元,同比增长142%。完成固定资产投资总额 4.9亿元,同比增长18.4%,完成社会零售商品总额366万元,累计完成率154%,完成外贸进出口55万。较好地完成了既定目标任务,保持了经济持续健康发展和社会和谐稳定。2、我镇锚定“强镇富民”目标,精心规划低碳智慧产业园区,推动工业用地向工业板块、工业园区聚变,力争“一年出规划、三年成形”,推动青山配套工业园摘牌;将非遗文化与红色文化、当代艺术紧密结合,规划了国家AAAA景区、红色产学研示范区、文旅融合示范区“三区叠加”的核心发展区域,编制了青山工业、文旅融合、葡萄基地等规划,实现“狮翊”葡萄酒庄建设用地获批。3、我镇集中投入近3000万元,加快升级全镇基础设施,完成三个闸坝水毁修复工程、10.17公里农村公路硬化及“白改黑”工程,实现城赛路拓改工程竣工验收。以“望得见山水,留得住乡愁”为目标,集中连片打造“天华红”“洪河绿”“社区紫”美丽宜居村庄集群;提质改造了中心学校、镇卫生院等基础设施,让老百姓有了更多获得感。4、我镇做深做实“全国乡村治理示范镇”文章,深入推进“四步循环”工作法,持续开展“大走访、大调研”活动,加大社会矛盾排查力度,倡导制定组规民约、家风家训,加快推动“星级文明户”评选的创新行动实施;统筹做好疫情防控和安全生产,做好创文、创卫及人居环境整治的相关工作,实现全镇疫苗应接尽接,安全生产零重大事故;严格源头截污,推广生态治污,推进“五边”常态化保洁,推动浔龙河创建长沙市美丽幸福河,推动全镇发展呈现“安全、有序、优质、高效”的局面。5、我镇以党建聚合力为引领,提升镇村干部的精气神,深入推进“12345+网格化”、党员联户“135”模式,在152个微网格中试点推广“两会一队”管护机制,党建述职评议被评为“好”;推动村社区党组织书记评价排名全县乡镇第一,在全县首次建成集“三站两厅”于一体的“乡村客厅”红色小体,扎实开展党建聚合力书记领航行动,在全国首创“四步循环”工作模式,推动全镇“两代表一委员”换届圆满完成。

(二)存在的问题及原因分析

年初预算资金编制偏低,预算编制不够精准,预算调增过大。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年青山铺镇人民政府决算报表.xls


相关附件下载:
青山铺镇人民政府2022年部门决算公开说明.pdf
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