中共长沙县委宣传部2026年部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年项目支出绩效目标表
十、2026年部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共长沙县委宣传部2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、此内容涉密,依法不予公开。
(二)机构设置
中共长沙县委宣传部内设科室7个包括:办公室、理论教育科、意识形态科、文明创建实践科、文明培育科、新闻出版与版权科、文化产业发展科。
二、部门预算单位构成
纳入中共长沙县委宣传部2026年度部门预算编制范围的预算单位包括:1、中共长沙县委宣传部本级。2、长沙县新闻中心、长沙县文化产业发展服务中心。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括中共长沙县委宣传部归口管理、面向全县分配的专项经费。
(一)收入预算:2026年本部门收入预算1,587.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1,587.45万元。收入较去年增加26.99万元,增加1.73%,主要是人员增加,人员经费和公用经费增加。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算1,587.45万元,其中,一般公共服务支出1,396.89万元,社会保障和就业支出102.23万元,卫生健康支出23.89万元,住房保障支出64.45万元。支出较去年增加26.99万元,增加1.73%,主要是人员增加,基本支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,587.45万元,比上年增加26.99万元,增加1.73%,主要原因是人员增加,基本支出增加。具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2026年本部门基本支出预算数899.14万元,其中人员经费755.28万元,公用经费143.87万元,比上年增加63.21万元,主要是人员增加,基本支出增加。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2026年年初预算数688.31万元,比上年减少36.22万元,主要是根据财政要求厉行节约、减少开支。其中:一般行政管理事务688.31万元,主要用于文明创建、新闻宣传合作、理论教育、“扫黄打非”等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年本部门机关运行经费143.87万元,比上年预算增加41.15万元,上升40.06%,主要是人员增加,机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少,主要是落实中央八项规定,厉行节约。
(三)政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额536.66万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算536.66万元。
(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)一般性支出情况
2026年本部门会议费预算2万元,拟召开长沙县2026年宣传思想文化工作会议、2026年县委宣传思想文化工作领导小组会议等。预计参会人数400人。会议内容为宣传思想文化工作等。培训费预算3万元,拟召开宣传思想文化工作业务培训班;未拟举办节庆、晚会、赛事活动等,经费预算0万元。
(六)预算绩效目标说明
2026年中共长沙县委宣传部部门整体支出绩效目标1,587.45万元,其中:基本支出899.14万元,项目支出688.31万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1,587.45万元。
2026年中共长沙县委宣传部部门项目支出绩效目标688.31万元,其中:宣传工作经费358.31万元、宣传合作经费330万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款688.31万元。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共长沙县委宣传部2026年部门预算表
(见附件)
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