中共长沙县委统一战线工作部2024年部门预算公开

日期:2024-03-21   来源:  长沙县委统战部
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第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

中共长沙县委统一战线工作部内设机构4个包括:办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室。

二、部门预算单位构成

中共长沙县委统一战线工作部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括中共长沙县委统一战线工作部归口管理、面向全县分配的专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算798.43万元。收入较去年减少105.14万元,降低11.64%,主要是根据政策要求减少项目支出和人员支出

(二)支出预算:2024年本部门支出预算798.43万元。收入较去年减少105.14万元,降低11.64%,主要是根据政策要求减少项目支出和人员支出

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算798.43万元,比上年减少105.14万元,降低11.64%,主要是根据政策要求减少项目支出和人员支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数533.43万元,其中人员经费468.49万元,公用经费64.95万元,比上年减少55.54万元,下降9.43%,主要是根据政策要求减少公用经费支出和人员支出

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算265万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本运营支出等,其中:海创中心运营经费70万元,主要用于致力于打造产才融合示范基地,全民服务星沙高质量发展,致力打造对外联络平台、人才服务平台、活动交流平台等三个平台; 侨联、侨办专项经费10万元,主要用于为侨联事业发展争取更好环境、创造更优条件,拓展联络联谊,做好海外友好侨社团的日常联系,进一步团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞坚定文化自信,弘扬中华文化;侨联阵地建设经费2万元,主要用于保障侨胞之家、华侨交流基地、双创基地等稳定和谐发展同心创建示范专项资金40万元,主要用于创建统一战线同心项目示范点,通过搭建平台,创建机制,开展活动,充分调动广大统战成员参与,将县内统战元素深厚的项目打造成县、市、省级项目为目标,是全面建成小康社会,服务发展的重要平台;统一战线工作经费83万元,主要用于确保统战工作正常运转; 慰问统战对象经费10万元,主要用于对起义投诚人员、黄埔遗孀、抗战老兵每年慰问两次,侨界人士、宗教教职人员年底慰问,体现党和政府对统战对象的关心关爱,促进统战对象和谐稳定;服务杰出企业家专项经费50万元,主要用于县杰出企业家的活动开展、培训、疗养等。支出较去年减少49.6万元,主要是根据政策要求减少项目支出

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费64.95万元,比上年预算减少35.64万元,下降35.43%,主要是按政策要求人员经费减少至2万元/人

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元,2024“三公”经费预算较2023年持平

(三)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算2万元,安排部门会议;培训费预算0万元,未安排培训费支出;未拟举办节庆、晚会、赛事活动等,经费预算0万元。

(六)预算绩效目标说明

2024年中共长沙县委统一战线工作部部门整体支出绩效目标798.43万元,其中:基本支出533.43万元,项目支出265万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款798.43万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格


相关附件下载:
长沙县2024年部门预算批复表 (统战部).xlsx
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