2022年度长沙县星沙街道办事处部门决算

日期:2023-10-14   来源:  长沙县星沙街道
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2022年度长沙县星沙街道办事处部门决算

第一部分 长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙县星沙街道办事处内设机构9个包括:星沙街道办事处内设六办一所一室一部,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所(使用财政专项编制)、监察室(与纪工委合署办公)、人民武装部。下属事业单位四个服务中心,分别为社会事业综合服务中心(文化综合服务站)、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个,为司法所。本部门共有编制人数78人,实有人数65人。

(二)决算单位构成

长沙县星沙街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙县星沙街道办事处。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
收入

支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 26,080.44 一、一般公共服务支出 32 15,533.48
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 39,435.63 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 10.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 610.72
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 130.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 55.65
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 239.45

9
九、卫生健康支出 40 8.96

10
十、节能环保支出 41 213.69

11
十一、城乡社区支出 42 43,341.27

12
十二、农林水支出 43 3,370.24

13
十三、交通运输支出 44 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 1,560.13

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 258.43

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 130.50

23
二十三、其他支出 54 53.53

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 65,516.07 本年支出合计 58 65,516.07
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00

30

61
总计 31 65,516.07 总计 62 65,516.07
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表








公开02表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 65,516.07 65,516.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 15,533.48 15,533.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 41.77 41.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.26 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 8.26 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,051.72 7,051.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 454.15 454.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 6,478.34 6,478.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务及机关事务管理 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306 政务公开审批 110.58 110.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 7.67 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.94 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508 统计抽样调查 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 96.21 96.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 11.57 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 84.64 84.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10.36 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10.36 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 29.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 29.50 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012505 台湾事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 299.90 299.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 90.10 90.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 209.80 209.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 422.33 422.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 99.51 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 322.81 322.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013404 宗教事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,388.54 7,388.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 7,382.54 7,382.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 47.02 47.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013805 市场秩序执法 29.02 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013816 食品安全监管 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030603 人民防空 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 610.72 610.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220 执法办案 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 600.72 600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049999 其他公共安全支出 600.72 600.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 239.45 239.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 81.88 81.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 17.71 17.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 10.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 89.35 89.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 78.17 78.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 213.69 213.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 206.40 206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 7.29 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 43,341.27 43,341.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,241.31 1,241.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 110.03 110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,131.28 1,131.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 789.76 789.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 789.76 789.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,210.95 1,210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,210.95 1,210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34,515.25 34,515.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 19,467.50 19,467.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,866.85 4,866.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301 城市公共设施 156.90 156.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 4,709.95 4,709.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 717.15 717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 717.15 717.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,370.24 3,370.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,566.06 1,566.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 154.42 154.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 1,411.64 1,411.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,804.18 1,804.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,804.18 1,804.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,560.13 1,560.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21503 建筑业 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150399 其他建筑业支出 54.68 54.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,505.45 1,505.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 1,505.45 1,505.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 147.41 147.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 111.03 111.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 130.50 130.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 53.53 53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表








公开03表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 65,516.07 5,761.39 59,754.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 15,533.48 4,948.17 10,585.31 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 41.77 0.00 41.77 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 37.27 0.00 37.27 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 8.26 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,051.72 565.94 6,485.79 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 454.15 454.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 6,478.34 0.00 6,478.34 0.00 0.00 0.00
2010305 专项业务及机关事务管理 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00
2010306 政务公开审批 110.58 110.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 7.67 1.21 6.46 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 19.07 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 9.94 0.00 9.94 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 5.52 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00
2010508 统计抽样调查 4.42 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 96.21 84.64 11.57 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 11.57 0.00 11.57 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 84.64 84.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10.36 0.85 9.52 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10.36 0.85 9.52 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 29.50 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00
20125 港澳台事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2012505 台湾事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 17.86 0.00 17.86 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 4.06 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 13.80 0.00 13.80 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 299.90 0.00 299.90 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 90.10 0.00 90.10 0.00 0.00 0.00
2013105 专项业务 209.80 0.00 209.80 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 422.33 0.00 422.33 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 99.51 0.00 99.51 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 322.81 0.00 322.81 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2013404 宗教事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2013499 其他统战事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,388.54 4,277.68 3,110.86 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共产党事务支出 7,382.54 4,277.68 3,104.86 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 47.02 0.00 47.02 0.00 0.00 0.00
2013805 市场秩序执法 29.02 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00
2013816 食品安全监管 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2030603 人民防空 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 610.72 93.14 517.59 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040220 执法办案 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59 0.00 0.00 0.00
2049999 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.65 6.65 49.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 42.65 6.65 36.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 41.00 5.00 36.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 239.45 8.51 230.94 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 81.88 0.00 81.88 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 17.71 0.00 17.71 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 17.71 0.00 17.71 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 10.51 8.51 2.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 10.51 8.51 2.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 89.35 0.00 89.35 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 78.17 0.00 78.17 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 8.96 0.00 8.96 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 0.79 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 213.69 0.00 213.69 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 206.40 0.00 206.40 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 206.40 0.00 206.40 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 7.29 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 43,341.27 263.93 43,077.34 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1,241.31 81.28 1,160.03 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 110.03 0.00 110.03 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,131.28 81.28 1,050.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 789.76 0.00 789.76 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 789.76 0.00 789.76 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 34,515.25 0.00 34,515.25 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 19,467.50 0.00 19,467.50 0.00 0.00 0.00
2120805 补助被征地农民支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 47.75 0.00 47.75 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 4,866.85 0.00 4,866.85 0.00 0.00 0.00
2121301 城市公共设施 156.90 0.00 156.90 0.00 0.00 0.00
2121302 城市环境卫生 4,709.95 0.00 4,709.95 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,370.24 154.42 3,215.82 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 1,566.06 154.42 1,411.64 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 154.42 154.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 1,411.64 0.00 1,411.64 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,804.18 0.00 1,804.18 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,804.18 0.00 1,804.18 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 1,560.13 0.00 1,560.13 0.00 0.00 0.00
21503 建筑业 54.68 0.00 54.68 0.00 0.00 0.00
2150399 其他建筑业支出 54.68 0.00 54.68 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,505.45 0.00 1,505.45 0.00 0.00 0.00
2150805 中小企业发展专项 1,505.45 0.00 1,505.45 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 258.43 258.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 147.41 147.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 111.03 111.03 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 130.50 28.13 102.37 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 53.53 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 26,080.44 一、一般公共服务支出 33 15,533.48 15,533.48 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 39,435.63 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 10.00 10.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 610.72 610.72 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 130.00 130.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 55.65 55.65 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 239.45 239.45 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 8.96 8.96 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 213.69 213.69 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 43,341.27 3,959.17 39,382.10 0.00

12
十二、农林水支出 44 3,370.24 3,370.24 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 1,560.13 1,560.13 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 258.43 258.43 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 130.50 130.50 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 53.53 0.00 53.53 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 65,516.07 本年支出合计 59 65,516.07 26,080.44 39,435.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00
61



政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 65,516.07 总计 64 65,516.07 26,080.44 39,435.63 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 9
合计 26,080.44 5,761.39 20,319.06
201 一般公共服务支出 15,533.48 4,948.17 10,585.31
20101 人大事务 41.77 0.00 41.77
2010102 一般行政管理事务 37.27 0.00 37.27
2010108 代表工作 4.50 0.00 4.50
20102 政协事务 8.26 0.00 8.26
2010299 其他政协事务支出 8.26 0.00 8.26
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,051.72 565.94 6,485.79
2010301 行政运行 454.15 454.15 0.00
2010302 一般行政管理事务 6,478.34 0.00 6,478.34
2010305 专项业务及机关事务管理 0.98 0.00 0.98
2010306 政务公开审批 110.58 110.58 0.00
2010308 信访事务 7.67 1.21 6.46
20104 发展与改革事务 19.07 19.07 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 19.07 19.07 0.00
20105 统计信息事务 9.94 0.00 9.94
2010505 专项统计业务 5.52 0.00 5.52
2010508 统计抽样调查 4.42 0.00 4.42
20106 财政事务 96.21 84.64 11.57
2010602 一般行政管理事务 11.57 0.00 11.57
2010699 其他财政事务支出 84.64 84.64 0.00
20111 纪检监察事务 10.36 0.85 9.52
2011199 其他纪检监察事务支出 10.36 0.85 9.52
20123 民族事务 29.50 0.00 29.50
2012399 其他民族事务支出 29.50 0.00 29.50
20125 港澳台事务 5.00 0.00 5.00
2012505 台湾事务 5.00 0.00 5.00
20129 群众团体事务 17.86 0.00 17.86
2012902 一般行政管理事务 4.06 0.00 4.06
2012999 其他群众团体事务支出 13.80 0.00 13.80
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 299.90 0.00 299.90
2013102 一般行政管理事务 90.10 0.00 90.10
2013105 专项业务 209.80 0.00 209.80
20132 组织事务 422.33 0.00 422.33
2013202 一般行政管理事务 99.51 0.00 99.51
2013299 其他组织事务支出 322.81 0.00 322.81
20134 统战事务 16.00 0.00 16.00
2013402 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00
2013404 宗教事务 4.00 0.00 4.00
2013499 其他统战事务支出 2.00 0.00 2.00
20136 其他共产党事务支出 7,388.54 4,277.68 3,110.86
2013602 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00
2013699 其他共产党事务支出 7,382.54 4,277.68 3,104.86
20138 市场监督管理事务 47.02 0.00 47.02
2013805 市场秩序执法 29.02 0.00 29.02
2013816 食品安全监管 18.00 0.00 18.00
20199 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00
2019999 其他一般公共服务支出 70.00 0.00 70.00
203 国防支出 10.00 0.00 10.00
20306 国防动员 10.00 0.00 10.00
2030603 人民防空 10.00 0.00 10.00
204 公共安全支出 610.72 93.14 517.59
20402 公安 10.00 10.00 0.00
2040220 执法办案 10.00 10.00 0.00
20499 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59
2049999 其他公共安全支出 600.72 83.14 517.59
205 教育支出 130.00 0.00 130.00
20504 成人教育 130.00 0.00 130.00
2050499 其他成人教育支出 130.00 0.00 130.00
207 文化旅游体育与传媒支出 55.65 6.65 49.00
20701 文化和旅游 42.65 6.65 36.00
2070104 图书馆 1.65 1.65 0.00
2070109 群众文化 41.00 5.00 36.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 13.00 0.00 13.00
2079902 宣传文化发展专项支出 2.00 0.00 2.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 11.00 0.00 11.00
208 社会保障和就业支出 239.45 8.51 230.94
20802 民政管理事务 81.88 0.00 81.88
2080208 基层政权建设和社区治理 81.88 0.00 81.88
20809 退役安置 17.71 0.00 17.71
2080999 其他退役安置支出 17.71 0.00 17.71
20810 社会福利 40.00 0.00 40.00
2081002 老年福利 40.00 0.00 40.00
20811 残疾人事业 10.51 8.51 2.00
2081199 其他残疾人事业支出 10.51 8.51 2.00
20825 其他生活救助 89.35 0.00 89.35
2082501 其他城市生活救助 11.18 0.00 11.18
2082502 其他农村生活救助 78.17 0.00 78.17
210 卫生健康支出 8.96 0.00 8.96
21004 公共卫生 3.79 0.00 3.79
2100409 重大公共卫生服务 0.79 0.00 0.79
2100499 其他公共卫生支出 3.00 0.00 3.00
21007 计划生育事务 1.43 0.00 1.43
2100799 其他计划生育事务支出 1.43 0.00 1.43
21099 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74
2109999 其他卫生健康支出 3.74 0.00 3.74
211 节能环保支出 213.69 0.00 213.69
21101 环境保护管理事务 206.40 0.00 206.40
2110199 其他环境保护管理事务支出 206.40 0.00 206.40
21104 自然生态保护 7.29 0.00 7.29
2110402 农村环境保护 7.29 0.00 7.29
212 城乡社区支出 3,959.17 263.93 3,695.24
21201 城乡社区管理事务 1,241.31 81.28 1,160.03
2120102 一般行政管理事务 110.03 0.00 110.03
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,131.28 81.28 1,050.00
21203 城乡社区公共设施 789.76 0.00 789.76
2120399 其他城乡社区公共设施支出 789.76 0.00 789.76
21205 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95
2120501 城乡社区环境卫生 1,210.95 0.00 1,210.95
21299 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50
2129999 其他城乡社区支出 717.15 182.65 534.50
213 农林水支出 3,370.24 154.42 3,215.82
21301 农业农村 1,566.06 154.42 1,411.64
2130126 农村社会事业 154.42 154.42 0.00
2130199 其他农业农村支出 1,411.64 0.00 1,411.64
21307 农村综合改革 1,804.18 0.00 1,804.18
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,804.18 0.00 1,804.18
215 资源勘探工业信息等支出 1,560.13 0.00 1,560.13
21503 建筑业 54.68 0.00 54.68
2150399 其他建筑业支出 54.68 0.00 54.68
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,505.45 0.00 1,505.45
2150805 中小企业发展专项 1,505.45 0.00 1,505.45
221 住房保障支出 258.43 258.43 0.00
22102 住房改革支出 258.43 258.43 0.00
2210201 住房公积金 147.41 147.41 0.00
2210203 购房补贴 111.03 111.03 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 130.50 28.13 102.37
22401 应急管理事务 130.50 28.13 102.37
2240106 安全监管 130.50 28.13 102.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







公开06表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,056.07 302 商品和服务支出 1,989.79 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 463.34 30201 办公费 143.96 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 132.30 30202 印刷费 132.77 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 879.99 30203 咨询费 19.00 310 资本性支出 14.02
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 126.31 30205 水费 10.28 31002 办公设备购置 14.02
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.09 30206 电费 21.77 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 55.57 30207 邮电费 8.11 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 44.18 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 15.23 30209 物业管理费 50.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 11.98 30211 差旅费 6.69 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 147.41 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 86.81 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 85.66 30214 租赁费 39.67 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,701.51 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.13 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 1,229.37 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 429.11 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 393.61 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 15.96 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 3.16 30229 福利费 57.81 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.20 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 48.56


30399 其他对个人和家庭的补助 468.97 30240 税金及附加费用 1.34





30299 其他商品和服务支出 523.00


人员经费合计 3,757.57 公用经费合计 2,003.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:长沙县星沙街道办事处
金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 39435.63 39435.63 0 39435.63 0
212 城乡社区支出 0.00 39382.10 39382.10 0.00 39382.10 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 34515.25 34515.25 0.00 34515.25 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 0.00 19467.50 19467.50 0.00 19467.50 0.00
2120805 补助被征地农民支出 0.00 15000.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00
2120814 农业生产发展支出 0.00 47.75 47.75 0.00 47.75 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 4866.85 4866.85 0.00 4866.85 0.00
2121301 城市公共设施 0.00 156.90 156.90 0.00 156.90 0.00
2121302 城市环境卫生 0.00 4709.95 4709.95 0.00 4709.95 0.00
229 其他支出 0.00 53.53 53.53 0.00 53.53 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 53.53 53.53 0.00 53.53 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 53.53 53.53 0.00 53.53 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开08表
部门:长沙县星沙街道办事处
金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。                                                 
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表
部门:长沙县星沙街道办事处 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.2 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计65,516.07万元。与上一年度相比,收、支总计各增加46,290.38万元,增长240.77%。主要原因是增加了资产处置税款及“两安用地”项目资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,516.07万元,其中:财政拨款收入65,516.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65,516.07万元,其中:基本支出5,761.39万元,占8.79%;项目支出59,754.68万元,占91.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计65,516.07万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加46,290.38万元,增长240.77%。主要原因是增加了资产处置税款及“两安用地”项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出26,080.44万元,占本年支出合计的39.81%。与上一年度相比,财政拨款支出增加8,893.51万元,增长51.75%。主要是因为增加了资产处置税款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26,080.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15,533.48万元,占59.57%;国防支出10万元,占0.04%;公共安全支出610.72万元,占2.34%;教育支出130万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒支出55.65万元,占0.21%;社会保障和就业支出239.45万元,占0.92%;卫生健康支出8.96万元,占0.03%;节能环保支出213.69万元,占0.82%;城乡社区支出3,959.17万元,占15.18%;农林水支出3,370.24万元,占12.92%;资源勘探工业信息等支出1,560.13万元,占5.98%;住房保障支出258.43万元,占0.99%;灾害防治及应急管理支出130.5万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5,685.1万元,支出决算数为26,080.44万元,完成年初预算的458.75%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了县乡两级人大换届选举工作经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人大代表活动经费。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了智慧委员工作室运行经费及政协委员履职活动经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为454.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6,478.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了资产处置税款、政务服务综合窗口专项经费等。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了维稳现场处突经费。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为96.57万元,支出决算为110.58万元,完成年初预算的114.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员及办公经费。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2021年信访先进街道专项经费等。

9、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为19.34万元,支出决算为19.07万元,完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了办公经费。

10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了基层统计人员岗位补贴经费。

11、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了住户调查补贴经费。

12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了乡镇财政财务管理经费。

13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为150万元,支出决算为84.64万元,完成年初预算的56.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了财税奖励等人员经费。

14、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了清廉文化建设工作经费等。

15、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了民族宗教工作专项经费。

16、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了涉台教育基地专项经费。

17、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为36万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的11.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了工会经费。

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为13.8万元,支出决算为13.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了精准惠民项目经费。

20、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为209.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了治安防控经费、老年教育网络课堂经费等。

21、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为99.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了楼宇商圈党群服务中心和小区党支部阵地建设和运行经费及老年教育网络课堂站点及老党员之家阵地建设经费等。

22、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为322.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了党建工作经费、党员教育活动经费、社区党建+五零创建经费、两新党组织经费等。

23、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了万企联村活动示范点及侨胞之家等经费。

24、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了宗教重点工作补助经费。

25、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了侨务工作经费。

26、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了无邪教活动创建工作经费。

27、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为1,351.3万元,支出决算为7,382.54万元,完成年初预算的546.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了机关及社区日常运转、治安巡防、教育、城市管理、疫情防控等经费。

28、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了打击传销经费。

29、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了食品安全监管专项经费。

30、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为40万元,支出决算为70万元,完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了公共卫生经费。

31、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人防宣传教育示范项目资金。

32、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了禁毒专干工作经费。

33、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为625.64万元,支出决算为600.72万元,完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩了公用经费。

34、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)

年初预算为200万元,支出决算为130万元,完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调整了一部分教育经费在“其他共产党事务”科目中列支。

35、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了公用经费。

36、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了标准化社区综合文化服务中心建设经费等。

37、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了公益电影固定放映点补助资金。

38、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金等。

39、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为81.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区办公服务用房建设项目补助等经费。

40、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退役军人服务保障专项资金。

41、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了居家养老服务中心运营及建设补贴经费。

42、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了残联专干工作经费及残疾人春节慰问经费。

43、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城市特殊困难群体帮扶资金。

44、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了春节慰问、社会救助资金。

45、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了孕前优生健康检查资金。

46、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了卫计监督管理工作专项经费。

47、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术补助经费。

48、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生特殊家庭2022年度城乡居民基本医疗保险缴费补助资金。

49、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为120万元,支出决算为206.4万元,完成年初预算的172%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了环境整治、市容秩序整治等经费。

50、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了病媒生物示范小区设施建设及河道保洁经费。

51、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为110.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城市管理应急处置经费。

52、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为782.54万元,支出决算为1,131.28万元,完成年初预算的144.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了垃圾分类、市容秩序整治、城市管理综合巡查等经费。

53、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为789.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了市政维护等经费。

54、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,210.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了环卫保洁、园林维护物业外包服务费等。

55、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为185.32万元,支出决算为717.15万元,完成年初预算的386.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了灰埠安置房电费等资金。

56、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为156.75万元,支出决算为154.42万元,完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了办公经费。

57、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,411.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区运转经费、惠民项目资金等。

58、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为1,630万元,支出决算为1,804.18万元,完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区运转经费。

59、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为54.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了自建房安全整治经费。

60、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,505.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了产业扶持资金。

61、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为157.84万元,支出决算为147.41万元,完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整减少了经费。

62、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为111.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了购房补贴资金。

63、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为120万元,支出决算为130.5万元,完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区安全生产监管员岗位津贴及公共安全重大事故隐患治理等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5,761.39万元,其中:

人员经费3,757.57万元,占基本支出的65.22%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,003.81万元,占基本支出的34.78%。办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.2万元,增长的主要原因是增加了公车定位系统服务费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.2万元,主要是公车定位系统服务费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入39435.63万元;年初结转和结余0万元;支出39435.63万元,其中基本支出0万元,项目支出39435.63万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19,467.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了两安用地项目资金。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15,000万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了 4、5号令人员生活费及60号令生产留用地经费。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了稻田补产资金。

4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为156.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了星沙大道与开元路西南角整治项目及改善社区人居环境项目资金。

5、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为4,709.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了环卫保洁、园林维护物业外包维护费。

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为53.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了综合性养老服务中心建设及居家养老等经费。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县星沙街道办事处2022年度机关运行经费支出2,003.81万元,比年初预算数增加1,691.81万元,增长542.25%。主要原因是:因机关运转、文明创建、综治维稳、城市管理、安全生产、疫情防控等增加了办公经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出1.13万元,用于开展退休干部老年大学特长班培训、党员冬春训培训,人数256人,培训内容为退休干部老年大学特长班、党员冬春训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙县星沙街道办事处2022年度政府采购支出总额343.57万元,其中:政府采购货物支出153.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.23万元。授予中小企业合同金额180.18万元,占政府采购支出总额的52.44%,其中:授予小微企业合同金额180.18万元,占政府采购支出总额的52.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,长沙县星沙街道办事处共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,星沙街道积极履职,财务核算规范,依照计划管理使用资金,较好的完成了年初设定的各项工作目标。规上工业产值完成3.69亿元,规下工业产值完成30.5万元,社会消费品零售总额完成26.1亿元,同比增长分别达13.2%、66.67%、22%,远超预期目标。地方一般公共预算收入45,690万元,固定资产投资完成90.8亿元,外贸进出口额完成30.8亿元,均达成年度任务指标。共申报市重大项目15个,总投资逾300亿元,所有项目按序时进度稳步推进。2022年计划投资40.6亿元,完成投资额86.23亿元(含五矿万境雅院)左右,完成全年计划的212.39%。围绕“一湖一带一圈一链”发展体系,充分发挥城区优势,不断丰富楼宇经济业态。以“四进四查五到位强基保安”行动为主要抓手,深入开展安全生产大检查“百日攻坚”行动。严厉打击电信诈骗、非法传销行为,细致开展综合整治和矛盾化解工作。在人居环境、社会保险、文化服务等方面精准发力、提质增效。持续推进便民服务数字化改革和网格化建设,让政务服务深入基层、走进群众、贴近生活。全面整治物业小区私搭乱建、环境卫生、设施设备、治安管理、停车乱象、生命通道等热点和难点问题。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在的问题及原因分析

预算调整幅度过大,预算编制欠严谨。部分项目工作的绩效目标设定不够明确、不够量化,难以准确衡量指标的完成情况。加强年度预算收支计划的论证,特别是专项预算,力求准确、细化,加大综合预算力度,增强预算的准确性和科学性。加强绩效目标编制管理,做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,设定明确、合理的绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

星沙街道2022年整体支出绩效评价报告.docx


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