2020年度长沙县星沙街道办事处部门决算

日期:2021-10-15   来源:  星沙街道办事处
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第一部分长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙县星沙街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、社区两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革。

(五)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。星沙街道办事处内设六办一所一室一部,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所(使用财政专项编制)、监察室(与纪工委合署办公)、人民武装部。下属事业单位四个服务中心,分别为社会事业综合服务中心(文化综合服务站)、便民服务中心、城市管理服务中心、城市人居环境建设服务中心。部门派驻机构一个,为司法所。

(二)决算单位构成。

星沙街道只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有星沙街道部门本级。

第二部分 部门决算表

附件:2020年部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各21528.77万元。与上年相比,增加1678.77万元,增长8.46%,主要是因为增加了人员、城管及机关和社区运转方面的经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21528.77万元,全部为财政拨款收入21528.77万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21528.77万元,其中:基本支出6422.35万元,占29.83%;项目支出15106.42万元,占70.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各21528.77万元,与上年相比,增加1678.77万元,增长8.46%,主要是因为增加了人员、城管及机关和社区运转方面的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17951.98万元,占本年支出合计的83.39%,与上年相比,财政拨款支出增加3095.98万元,增长20.84%,主要是因为增加了人员、城管及机关和社区运转方面的经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17951.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5193.99万元,占28.93%;国防支出40万元,占0.22%;公共安全支出825.68万元,占4.6%;文化旅游体育与传媒支出220.89万元,占1.23%;社会保障和就业支出345.61万元,占1.93%;卫生健康支出115.26万元,占0.64%;节能环保支出315.62万元,占1.76%;城乡社区支出7987.19万元,占44.49%;农林水支出2570.06万元,占14.32%;住房保障支出138.08万元,占0.77%;灾害防治及应急管理支出199.6万元,占1.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5106.58万元,支出决算数为17951.98万元,完成年初预算的351.55%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人大代表活动经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)                          

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人大代表活动经费。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区智慧政协委员工作室运行经费和政协委员履职经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为689.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了机关日常运转经费。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了政务服务综合窗口专项经费和马达岭社区便民服务中心建设经费。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为0 万元,支出决算为83.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,增加了人员及办公经费。

7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了领导接待下访推动矛盾化解攻坚年活动及信访工作“三无”社区创建经费。

8、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)

年初预算为20.63万元,支出决算为28.9万元,完成年初预算的140.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员经费。

9、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了统计工作补助和基层统计站目标管理考核资金。

10、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了统计工作补助。

11、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算105.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人口普查工作经费。

12、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了住户调查补贴经费。

13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)

年初预算为81.36万元,支出决算为68.99万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少了人员及办公经费。

14、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费。

15、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了楼宇政策申报项目经费。

16、一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了涉台教育基地项目经费。

17、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为40万元,支出决算为50万元,完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了妇女工作、团组织工作及工会经费等。

18、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)

年初预算为10.2万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的100%。

19、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为193万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了微建设微民生项目资金。

20、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为273.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了民生项目资金、治安巡防服务费用、维稳经费等。

21、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为466.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了党建工作经费、党员教育活动经费、楼宇商圈党群服务中心及小区党支部建设运行经费、社区办公服务用房建设补助、两新组织党员活动及启动经费和书记、指导员岗位补贴等。

22、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了视觉星沙项目建设经费。

23、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为321.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农贸市场建设补贴经费。

24、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为88.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了民族宗教工作相关经费。

25、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了无邪教活动创建工作经费。

26、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)

年初预算为1374.8万元,支出决算为2279.2万元,完成年初预算的165.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了机关日常运转、治安巡防、教育、新冠肺炎防疫、安全生产、社区换届选举等经费。

27、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了打击传销等经费。

28、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了封刀岭社区食品安全创建补助经费。

29、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了办公经费。

30、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)

年初预算为309.28万元,支出决算为278.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,减少了人员及办公经费。

31、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年人防宣传教育项目资金。

32、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费。

33、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)

年初预算为784.5万元,支出决算为815.68万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员工资、奖金及办公费等。

34、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农家书屋运行经费。

35、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为50万元,支出决算为30.8万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了文化活动经费。

36、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)

年初预算为44.49万元,支出决算为174.99万元,完成年初预算的393.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员及办公经费、标准化社区综合文化中心建设及消防体验馆宣传等经费。

37、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了公益电影放映点补助经费。

38、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员社会化管理服务经费。

39、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员社会化管理服务经费。

40、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年社区项目建设资金等。

41、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退役军人服务保障专项资金。

42、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了居家养老服务中心运营经费。

43、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费。

44、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费。

45、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了临时救助资金。

46、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城市特困群体帮扶专项资金。

47、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为131.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年春节慰问及社会救助等资金。

48、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了卫生计生综合监督管理专项经费。

49、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了办公经费。

50、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为94.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了疫情防控专项经费。

51、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费

52、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工作经费。

53、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)

年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%。

54、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了河道保洁经费等。

55、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了煤改气清洁能源评价项目补贴资金

56、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为129万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了拆控违及城市维护应急等经费。

57、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

年初预算为718.15万元,支出决算为765.24万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人员及办公经费等。

58、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为1173.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了1-6区供水加压项目资金、社区公共服务中心建设资金、垃圾分类奖补资金、城市管理工作经费等。

59、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为5832.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了环卫保洁及园林维护物业外包服务费。

60、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,增加了人员及办公经费。

61、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,增加了人员及办公经费。

62、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农机推广服务体系建设资金。

63、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为72.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动,增加了人员及办公经费。

64、农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年农业废弃物综合利用及秸秆禁烧经费。

65、农林水(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了大学生村官补助。

66、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)

年初预算为0万元,支出决算为260万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年社区惠民项目资金及2020年村级党风廉政及村级纪检监督组织建设经费。

67、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为1200万元,支出决算为2200万元,完成年初预算的183.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区人员及运转经费等。

68、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为138.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时一并计入了人员经费,未单列。

69、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为173.17万元,支出决算为199.6万元,完成年初预算的115.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2020年公共安全重大事故隐患治理专项资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6422.35万元,其中:人员经费4304.26万元,占基本支出的67.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2118.08万元,占基本支出的32.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.09万元,完成预算的58.43%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为4.09万元,完成预算的58.43%,决算数小于预算数的主要原因是公车的使用率减少,与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.09万元,占58.43%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,团组数和人数为0。

2、公务接待费支出决算为0万元,接待批次和人数为0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.09万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.09万元,主要是2台公务车的运行经费及维修费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3576.79万元;年初结转和结余0万元;支出3576.79万元,其中基本支出0万元,项目支出3576.79万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2118.08万元,比年初预算数增加1858.65万元,增长716.44%。主要原因是:因文明创建、综治维稳、城市管理、安全生产等增加了办公经费。

十、一般性支出情况

2020年我街道开支会议费1.18万元,其中用于召开专业技术人员培训会议开支0.08万元,经费预算0.08万元,人数2人,内容为参加上级组织的专业知识培训会议,活动计划为参加上级组织的专业知识培训会议;用于组织召开四类人员面试培训会议支出0.9万元,经费预算1万元,人数20人左右,内容为组织召开四类人员面试培训会议,活动计划为组织召开四类人员面试培训会议;用于组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育会议支出0.2万元,经费预算0.2万元,人数100人左右,内容为组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育会议,活动计划为组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育会议。

2020年我街道开支培训费0.83万元,其中用于疫情期间惠企政策宣讲培训支出0.3万元,经费预算0.3万元,人数80人,内容为疫情期间惠企政策宣讲培训,活动计划为疫情期间惠企政策宣讲培训; 用于党员冬训培训支出0.2万元,经费预算0.2万元,人数20人,内容为党员冬训培训,活动计划为党员冬训培训;用于入党积极分子培训支出0.26万元,经费预算0.26万元,人数20人,内容为入党积极分子培训,活动计划为入党积极分子培训;用于内部审计培训支出0.07万元,经费预算0.07万元,人数1人,内容为内部审计培训,活动计划为内部审计培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支32.99万元,主要是用于举办“党建+‘五零’社区”建设十佳工作案例表彰晚会组织策划费,活动计划为由代理公司通过简易招标程序采取服务外包形式策划活动,经费预算35万。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额216.08万元,其中:政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,星沙街道组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出17951.98万元,政府性基金预算支出3576.79万元。从评价结果来看,2020年我街道积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

星沙街道2020年整体支出绩效评价报告



                               长沙县星沙街道办事处

                                  2021年10月15日

相关附件下载:
2020年部门决算表.XLS
星沙街道2020年整体支出绩效评价报告.docx
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