2022年度长沙县人力资源和社会保障局部门决算

日期:2023-10-12   来源:  长沙县人社局
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第一部分 长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙县人力资源和社会保障局内设机构0个包括:本部门共有编制人数0人,实有人数0人。

(二)决算单位构成

长沙县人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙县人力资源和社会保障局。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,086.64

一、一般公共服务支出

32

1.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

62.73

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

185.43

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

22,464.58


9


九、卫生健康支出

40

30.39


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

120.75


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

1.45


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

282.60


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

62.73


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

23,149.37

本年支出合计

58

23,149.37

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

23,149.37

总计

62

23,149.37

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,149.37

23,149.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

185.43

185.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

185.43

185.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

185.43

185.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22,464.58

22,464.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,907.15

4,907.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

3,253.83

3,253.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

401.32

401.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

177.91

177.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

141.91

141.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

922.18

922.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,201.40

1,201.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,199.00

1,199.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,054.79

2,054.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,961.90

1,961.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

41.51

41.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

41.51

41.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

14,231.44

14,231.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

14,231.44

14,231.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.30

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

28.30

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.39

30.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

30.39

30.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

30.39

30.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

120.75

120.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

282.60

282.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

282.60

282.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

257.11

257.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

62.73

62.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

62.73

62.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

62.73

62.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23,149.37

4,263.91

18,885.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

185.43

0.00

185.43

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

185.43

0.00

185.43

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

185.43

0.00

185.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22,464.58

3,979.86

18,484.72

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,907.15

3,977.98

929.18

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

3,253.83

2,844.98

408.85

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

401.32

0.00

401.32

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

177.91

177.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

141.91

141.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

922.18

813.18

109.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,201.40

0.00

1,201.40

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,199.00

0.00

1,199.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,054.79

1.89

2,052.90

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

91.00

0.00

91.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,961.90

0.00

1,961.90

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

41.51

0.00

41.51

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

41.51

0.00

41.51

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

14,231.44

0.00

14,231.44

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

14,231.44

0.00

14,231.44

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.30

0.00

28.30

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

28.30

0.00

28.30

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

120.75

0.00

120.75

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

282.60

282.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

282.60

282.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

257.11

257.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

25.49

25.49

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

62.73

0.00

62.73

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

62.73

0.00

62.73

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

62.73

0.00

62.73

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

23,086.64

一、一般公共服务支出

33

1.44

1.44

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

62.73

三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37

185.43

185.43

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

22,464.58

22,464.58

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

30.39

30.39

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

120.75

120.75

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

1.45

1.45

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

282.60

282.60

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

62.73


0.00

62.73


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

23,149.37

本年支出合计

59

23,149.37

23,086.64

0.00

62.73

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

23,149.37

总计

64

23,149.37

23,086.64

0.00

62.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

23,086.64

4,263.91

18,822.74

201

一般公共服务支出

1.44

1.44

0.00

20132

组织事务

1.44

1.44

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.44

1.44

0.00

205

教育支出

185.43

0.00

185.43

20502

普通教育

185.43

0.00

185.43

2050299

其他普通教育支出

185.43

0.00

185.43

208

社会保障和就业支出

22,464.58

3,979.86

18,484.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,907.15

3,977.98

929.18

2080101

行政运行

3,253.83

2,844.98

408.85

2080102

一般行政管理事务

401.32

0.00

401.32

2080105

劳动保障监察

177.91

177.91

0.00

2080106

就业管理事务

141.91

141.91

0.00

2080109

社会保险经办机构

922.18

813.18

109.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

0.00

10.00

20805

行政事业单位养老支出

1,201.40

0.00

1,201.40

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,199.00

0.00

1,199.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.40

0.00

2.40

20807

就业补助

2,054.79

1.89

2,052.90

2080701

就业创业服务补贴

91.00

0.00

91.00

2080704

社会保险补贴

1.89

1.89

0.00

2080799

其他就业补助支出

1,961.90

0.00

1,961.90

20809

退役安置

41.51

0.00

41.51

2080905

军队转业干部安置

41.51

0.00

41.51

20826

财政对基本养老保险基金的补助

14,231.44

0.00

14,231.44

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

14,231.44

0.00

14,231.44

20899

其他社会保障和就业支出

28.30

0.00

28.30

2089999

其他社会保障和就业支出

28.30

0.00

28.30

210

卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

21099

其他卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

2109999

其他卫生健康支出

30.39

0.00

30.39

213

农林水支出

120.75

0.00

120.75

21308

普惠金融发展支出

120.75

0.00

120.75

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

120.75

0.00

120.75

215

资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1.45

0.00

1.45

221

住房保障支出

282.60

282.60

0.00

22102

住房改革支出

282.60

282.60

0.00

2210201

住房公积金

257.11

257.11

0.00

2210203

购房补贴

25.49

25.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,635.22

302

商品和服务支出

527.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

478.55

30201

办公费

83.62

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

281.30

30202

印刷费

5.97

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,982.25

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.63

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

195.40

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

2.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.40

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

86.05

30207

邮电费

5.05

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

71.99

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

24.83

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

19.23

30211

差旅费

2.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

303.72

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

12.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

59.49

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

98.17

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.90

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

172.33

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

26.69

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

3.27

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

86.36




30399

其他对个人和家庭的补助

94.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

131.86




人员经费合计

3,733.39

公用经费合计

530.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:长沙县人力资源和社会保障局


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:长沙县人力资源和社会保障局


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

62.73

0

62.73

223

国有资本经营预算支出

62.73

0

62.73

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

62.73

0

62.73

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

62.73

0

62.73


























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:长沙县人力资源和社会保障局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23,149.37万元。与上一年度相比,收、支总计各减少46,107.03万元,下降66.57%。主要原因是财政对社保基金的补贴大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,149.37万元,其中:财政拨款收入23,149.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,149.37万元,其中:基本支出4,263.91万元,占18.42%;项目支出18,885.46万元,占81.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23,149.37万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少46,107.03万元,下降66.57%。主要原因是财政对社保基金的补贴大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出23,086.64万元,占本年支出合计的99.73%。与上一年度相比,财政拨款支出减少46,159.18万元,下降66.66%。主要是因为财政对社保基金的补贴大幅减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出23,086.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.44万元,占0.01%;教育支出185.43万元,占0.8%;社会保障和就业支出22,464.58万元,占97.31%;卫生健康支出30.39万元,占0.13%;农林水支出120.75万元,占0.52%;资源勘探工业信息等支出1.45万元,占0.01%;住房保障支出282.6万元,占1.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,875.68万元,支出决算数为23,086.64万元,完成年初预算的595.68%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休支部委员工恰逢补贴1.44万元未纳预算,为财政中途追加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为185.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,515.94万元,支出决算为3,253.83万元,完成年初预算的214.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中途追加上年度绩效及本年绩效奖,未纳入部门预算。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为300万元,支出决算为401.32万元,完成年初预算的133.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中途追加人事招聘、选调费,未纳入部门预算。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)

年初预算为177.91万元,支出决算为177.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算为141.91万元,支出决算为141.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为931.18万元,支出决算为922.18万元,完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是:社保经办机构专项未使用完,年底财政收回。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2021年省级社保基金“防风险堵漏洞”专项整治工作经费,未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,199万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年市级就业创业补助资金,未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年市级新型职业农民基本养老保险缴费补贴,未纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为500万元,支出决算为1,961.9万元,完成年初预算的392.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中途追加2022年中央和省级就业补助资金1300万元以及校园招聘活动项目资金、省级补助构建和谐劳动关系等项目经费等,未纳入年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

年初预算为0万元,支出决算为41.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

15、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为14,231.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加多领冒领社保基金补助,未纳入年初预算。

17、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

18、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)

年初预算为45万元,支出决算为120.75万元,完成年初预算的268.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加省、市普惠金融发展省级资金,未纳入年初预算。

19、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基金补贴,未纳入单位部门预算。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为263.74万元,支出决算为257.11万元,完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因人员调动,住房公积金指标未使用完。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加住房补贴,未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,263.91万元,其中:

人员经费3,733.39万元,占基本支出的87.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费530.52万元,占基本支出的12.44%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少0.17万元,下降14.53%,下降的主要原因是接待量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组11个、来宾172人次,主要是就业培训工作、城乡居民社保调研、基金专项整治督查、省人社厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算收入62.73万元;年初结转和结余0万元;支出62.73万元,其中基本支出0万元,项目支出62.73万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加国有企业退休人员社会化管理补助,未纳入年初预算。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙县人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出530.52万元,比年初预算数增加13.95万元,增长2.7%。主要原因是:年中追加巡防队员公用经费预算,未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出4.87万元,用于开展人社基层平台业务培训,人数290人,培训内容为对镇街社区进行人社政策业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额263.29万元,其中:政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.97万元。授予中小企业合同金额263.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额263.29万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,长沙县人力资源和社会保障局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年度绩效评价自评得分为96.7分。

(二)存在的问题及原因分析

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年部门决算公开表.xlsx

2022年整体绩效自评 (长沙县人社局-不含财政代报数据).docx


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